SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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Regulamento da Lei de acesso à informação - Nº 274/2024 Sancionada em 30/10/2024
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Regulamento da Lei de acesso à informação - Nº 274/2...
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
301013
Data de emissão
01/03/2026
Valor Empenhado
R$ 149.700,00
Valor Liquidado
R$ 29.940,00
Valor Pago
R$ 29.940,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***350343**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO APROPRIADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO MICRO-ONIBUS OU VAN, CAPACIDADE PARA 18 PASSAGEIROS SENTADO, MOVIDO A DIESEL EQUIPADA COM AR CONDICIONADO. VEICULO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E USO, DEVIDAMENTE REGULARIZADO JUNTO AO DENATRAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS POCOS A COMUNIDADE SERRA VERMELHA, LOCALIDADE PENHA, POCOS (UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MARTINS), COM RET
Dados do Credor
Nome do Credor
CONSTRUTORA THAYNALINA EIRELI
CPF/CNPJ
***234530001**
Endereço
R MARIANA DE CASTRO, 8, CENTRO, 64840000
Cidade
GUADALUPE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
ENSINO FUNDAMENTAL
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000002
10/04/2026
9
14.970,00
-
0000001
12/03/2026
9
14.970,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
001606
0000002
10/04/2026
14.970,00
000819
0000001
13/03/2026
14.970,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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