SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 130009
Data de emissão 30/01/2024
Valor 5.159,28
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***547611**
Dados do Credor
Nome do Credor NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
CPF/CNPJ ***684370001**
Endereço R ALAGOAS, 1149, PIRAJA, CEP:64003580
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ATENCAO BASICA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/01/2024 9 5.159,28 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
06/02/2024 5.159,28